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2021年初级审计师《审计理论与实务》考点练习题:审计意见类型

更新时间:2021-08-08 07:05:01 来源:环球网校 浏览18收藏7

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摘要 2021年初级审计师正在备考中,环球网校编辑为考生发布“2021年初级审计师《审计理论与实务》考点练习题:审计意见类型”的内容 ,希望考生扎实基础知识,多做题,预祝考生一切顺利。2021年初级审计师《审计理论与实务》练习题如下:

单选题

1.审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:()

A、重新计算

B、询问

C、重新操作

D、检查

【正确答案】:A

【答案解析】:内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

2.对被审计单位注销应收某客户 95 万元账款,审计人员应重点审查的内容是:()

A、注销坏账的审批文件

B、赊销政策

C、全年销售计划

D、坏账准备的计提政策

【正确答案】:A

【答案解析】:对被审计单位注销应收某客户 95 万元账款,审计人员应重点审查的内容是注销坏账的审批文件。

3.注册会计师认为,财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量,且未受到限制,此条件下应当发表的审计意见类型是:()

A、无法表示意见

B、无保留意见

C、保留意见D、否定意见

【正确答案】:B

【答案解析】:财务报表在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础(如企业会计准则等)编制;公允反映;审计过程中未受到限制,注册会计师应出具无保留意见的审计报告。

4.审计人员在对薪酬业务循环审计时,其审计目标不包括:()

A、证实薪酬业务的真实性和完整性

B、证实薪酬业务的合法性

C、证实管理费用的完整性

D、证实账务处理和报表披露的正确性

【正确答案】:C

【答案解析】:薪酬业务循环审计的审计目标包括:证实薪酬业务的真实性和完整性、证实薪酬业务的合法性、证实工资结算的完整性、证实工资分配的正确性、证实账务处理和报表披露的正确性。

5.下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的领域是:()

A、缺少内部控制的重要业务领域

B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域

C、内部控制没有发挥作用的领域

D、内部控制能够防止重大错报

【正确答案】:D

【答案解析】:选项 ABC 属于实质性审查时应重点考虑的领域。

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