2021年初级审计师《审计理论与实务》冲刺试题:采购与付款循环内部控制
单选题
1.下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()。
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B.企业内部建立分级采购批准制度
C.签发支票要经过被授权人的签字批准
D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
[答案]D
[解析]由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。
2.下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号
B.定期与供应商核对往来款项
C.采购部门提出采购申请
D.对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
[答案]C
[解析]选项C,应当是仓库、生产、管理需求部门经过授权的人员提出请购。
3.采购申请的提出与批准相互独立,该项控制程序是为了防止()
A.采购的物资被偷盗
B.购入不必要的物资
C.采购的物资存在质量问题
D.将款项支付给错误的供应商
[答案]B
[解析]采购申请的提出与批准相互独立,可以防止购入不必要的物资而对企业整体利益产生损害的舞弊
4.在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是:
A.付款凭单和验收单
B.订购单和请购单
C.验收单和请购单
D.请购单和付款凭单
[答案]A
[解析]
5.员工未经批准就购置个人用品违背了采购与付款循环的()认定。
A.发生
B.完整性
C.计价和分摊
D.截止
[答案]A
[解析]员工未经批准就购置个人用品属于不真实的采购,因此违背的是采购交易的发生认定。
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