1.【多选题】
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有()
抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
检查验收单是否连续编号
比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
向债权人函证应付账款
观察验收部门是否独立于仓库保管部门
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