2019年初级审计师《审计理论与实务》内部控制概述
更新时间:2019-09-06 13:08:58
来源:环球网校
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点击查看:2019年初级审计师《审计理论与实务》审计理论与方法知识点第七章
第七章 内部控制及其测试
第一节 内部控制概述
一、内部控制的含义
所谓内部控制,是指组织为了维护资产的安全、完整,保证会计信息的真实、可靠,保证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规,而制定和实施相关政策、程序和措施的过程。
二、内部控制的作用(与定义相似)
三、内部控制的分类
内部控制可以根据不同的标准进行分类:
1.按控制的目的,可以分为财产物资控制(材料领用制度)、会计信息控制(会计凭证的复核制度)和经营决策控制(质量控制、计划控制)。
2.按控制的功能,可以分为预防式控制(未发生,例如授权审批)和察觉式控制(已发生,例如期末盘点)。
3.按控制的时间,可以分为事前控制、事中控制和事后控制。
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