2022年中级审计师《审计理论与实务》预习多选题审计程序
2022年中级审计师《审计理论与实务》预习多选题审计程序
多选题
1、审计抽样通常不适用的审计程序是:
A、检查
B、观察
C、函证
D、询问
E、分析
【正确答案】BDE
【答案解析】本题考查审计抽样的含义。审计抽样可在检查和函证中广泛运用,但通常不用于询问、观察和分析。
2、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括:
A、内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B、内部控制针对企业所有的业务活动而设置
C、内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
D、内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
E、审计人员可能因对内部控制不了解而认为其失效
【正确答案】ACD
【答案解析】选项B,内部控制针对企业所有的业务活动而设置,并不会局限控制运行的有效性;选项E,属于审计人员自身的原因,不属于内部控制的局限性。
3、下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:
A、员工素质控制
B、业务授权控制
C、职责分离控制
D、凭证与记录控制
E、独立检查
【正确答案】BCDE
【答案解析】内部控制五要素中控制活动要素的内容不包括员工素质控制。控制活动要素——业务授权控制,职责分离控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。
4、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
A、询问
B、检查
C、观察
D、追踪有关业务的处理过程
E、重新操作
【正确答案】ABCD
【答案解析】审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。
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