2019年初级《审计理论与实务》教材第二部分业务循环中的内部控制
更新时间:2019-01-17 10:29:07
来源:环球网校
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摘要 环球网校编辑为考生发布“2019年初级《审计理论与实务》教材第二部分业务循环中的内部控制”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试内容,希望大家认真学习。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:
第二部分 企业财务审计
第一章 销售与收款循环审计
第一节 本业务循环性质
考点三、业务循环中的内部控制
1、职责分工(略) (2009、2011、2013、2014年考点)
2、信息传递程序控制
3、实物控制 (2007、2010、2012年考点)
4、定期寄出对账单 (2011年考点)
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