2019年审计师《初级审计理论与实务》内部控制试题
更新时间:2019-02-21 13:17:52
来源:环球网校
浏览
收藏
初级审计师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 环球网校编辑为考生发布“2019年审计师《初级审计理论与实务》内部控制试题”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试模拟题,希望大家认真做题。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:
销售与收款循环内部控制包括:
A.批准采购与付款相互独立
B.批准赊销与发货开票相互独立
C.收取货款与记录相互独立
D.批准坏账与收款、记账相互独立
E.编制和寄送对账与收款、记账业务相互独立
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。
要看清题意,不仅要看是否是内部控制,还要看是否属于销售与收款循环。
编辑推荐
最新资讯
- 2023年初级审计《审计理论与实务》38个考点易错题2023-07-12
- 2023年初级审计《审计相关基础知识》考点易错题:40道2023-07-11
- 2022年初级审计师《审计理论与实务》多选习题:信息与沟通原则2022-02-13
- 2022年初级审计师《审计理论与实务》单选习题:内部控制健全性评价2022-02-12
- 2022年初级审计师《审计专业相关知识》多选习题:审计监督的基本原则2022-02-04
- 2022年初级审计师《审计专业相关知识》单选习题:审计管辖机构2022-02-03
- 2022年初级审计师《审计理论与实务》单选习题:业务授权控制2022-02-02
- 2022年初级审计师《审计理论与实务》多选习题:内部控制2022-02-01
- 2022年初级审计师《审计专业相关知识》多选习题:应收账款周转率2022-01-09
- 2022年初级审计师《审计专业相关知识》单选习题:速动资产2022-01-08