2020初级审计师《理论与实务》第七章知识点内部控制的局限性
更新时间:2019-11-13 11:19:14
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初级审计师《理论与实务》
第一部分 审计理论与方法
第七章 内部控制及其测评
第一节 内部控制概述
知识点、内部控制的局限性
(一)内部控制的设置和运行受制于成本效益成本;
(二)内部控制一般仅针对常规业务活动而设置;
(三)即使是设置完整的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效。
(四)内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效;
(五)内部控制可能因执行人员滥用职权或屈于外部压力而失效;
(六)内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。
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