2020年初级审计师《审计理论与实务》练习题:薪酬业务内部控制
单选题
1.在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实:
A.薪酬业务内部控制的有效性
B.薪酬总额的真实性
C.薪酬分配的正确性
D.薪酬业务的合法性
『正确答案』A
2.下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是:
A.工资单一式多联
B.代扣款项的计算经过独立复核
C.工资的核定和发放由出纳负责
D.产量和工时记录由生产部门主管签字
『正确答案』C
3.薪酬业务循环中,人员调配单的编制与审批相互独立可以防止:
A.错计出勤天数
B.少缴代扣代缴款项
C.虚报产品产量
D.虚增人数和工资级别
『正确答案』D
『答案解析』人员调配单的编制与审批相互独立,防止虚增人数和工资级别。
4.下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:
A.审查职工住房公积金的计提是否正确
B.审查人工费用的计算是否正确
C.审查产量和工时的记录与审核是否相互独立
D.审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确
『正确答案』C
『答案解析』ABD属于实质性审查。
5.对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问进行审查的是:
A.考勤、薪酬结算和薪酬发放职责是否相互分离
B.薪酬费用账务处理是否正确
C.各种津贴和补贴发放标准是否合规
D.职工薪酬在财务报表中的披露是否正确
『正确答案』A
『答案解析』选项BCD仅通过观察与询问是无法得出的,还需要结合其他的审计程序。
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