2021年初级审计师《审计理论与实务》练习题:审计决定书
单选题
1、下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
答案:B
【解析】内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。掌握“对控制的监督”知识点。
2、控制环境是内部控制的要素之一,其内容不包括:
A、管理层的观念和经营风格
B、组织结构
C、员工素质
D、审计风险的评估
答案:D
【解析】控制环境是指对企业内部控制的建立和实施具有重要影响的因素的统称。主要包括:管理层的观念和经营风格;组织结构;董事会及其所属审计委员会;责权配置;员工素质;人力资源制度,以及来自于企业外部的各种控制措施给企业带来的监督和制约。掌握“控制环境”知识点。
3、下列因素中,不影响统计抽样中确定的样本量的是:
A、总体容量
B、总体项目差异
C、样本选取方法
D、审计结论的精确限度
答案:C
【解析】统计抽样样本量的确定受四个因素影响:总体容量、总体项目差异、审计结论的精确限度和审计结论的可靠性程度。掌握“审计抽样的基本程序”知识点。
4、审计人员在运用抽样技术对存货计价进行测试的过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是:
A、误拒风险
B、信赖不足风险
C、误受风险
D、信赖过度风险
答案:A
【解析】题目明确是对存货计价进行测试,因此是实质性审查,在实质性审查中,抽样风险有两种,即误拒风险和误受风险,误拒风险会导致审计人员执行额外的审计程序,降低审计效率。掌握“审计抽样风险及其控制”知识点。
5、被审计单位对审计机关做出的有关财政收支的审计决定不服的,可以采取的行动是:
A、申请行政复议
B、提起行政诉讼
C、提请审计机关的本级人民政府裁决
D、不予理睬
答案:C
【解析】被审计单位对审计机关做出的有关财务收支的审计决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。被审计单位对审计机关做出的有关财政收支的审计决定不服的,可以提请审计机关的本级人民政府裁决,本级人民政府的裁决为最终决定。掌握“审计决定书”知识点。
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