2022年税务师企业所得税知识点考纲要求
第一章 企业所得税
一、概述
(一)熟悉企业所得税的概念和计税原理
(二)了解各国企业所得税的一般性做法
(三)熟悉我国企业所得税的制度演变
(四)了解我国企业所得税的作用
二、纳税义务人、征税对象与税率
(一)熟悉纳税人的主要类型
(二)熟悉企业所得税的征税对象及所得来源地的确定
(三)掌握基本税率的规定、低税率的适用范围
三、应纳税所得额的计算(一)掌握应税收入总额的确定
(二)掌握不征税收入、免税收入的内容和税务处理
(三)熟悉企业接收政府和股东划入资产的企业所得税处理
(四)掌握扣除项目的原则、范围和标准
(五)掌握不得扣除的项目
(六)掌握亏损弥补的规定
四、资产的所得税处理
(一)掌握固定资产的税务处理
(二)熟悉生物资产的税务处理
(三)掌握无形资产的税务处理
(四)掌握长期待摊费用的税务处理
(五)熟悉存货的税务处理
(六)掌握投资资产的税务处理
(七)掌握税法规定与会计规定差异的处理
五、资产损失税前扣除的所得税处理
(一)熟悉资产损失的概念
(二)掌握资产损失扣除的政策
(三)掌握资产损失税前扣除管理
六、企业重组的所得税处理
(一)熟悉企业重组的概念
(二)掌握企业重组的一般性税务处理
(三)掌握企业重组的特殊性税务处理(四)掌握股权、资产划转的所得税处理
七、房地产开发经营业务的所得税处理
(一)熟悉房地产开发的概念
(二)掌握房地产开发经营业务收入的税务处理
(三)掌握房地产开发经营业务成本、费用扣除的税务处理
(四)掌握房地产开发经营业务计税成本的核算方法
(五)掌握房地产开发经营业务特定事项的税务处理
八、税收优惠
(一)掌握免税收入的规定
(二)掌握减征与免征优惠
(三)掌握高新企业的优惠
(四)掌握小型微利企业的优惠
(五)掌握加计扣除的优惠
(六)掌握创投企业的优惠
(七)掌握加速折旧的优惠
(八)掌握减计收入的优惠
(九)掌握税额抵免的优惠
(十)掌握非居民企业的优惠
(十一)掌握促进节能服务产业发展的优惠
(十二)掌握其他有关行业(地区)的优惠
九、应纳税额的计算
(一)掌握居民企业应纳税额的计算(二)掌握境外所得抵扣税额的计算
(三)掌握居民企业核定征收应纳税额的计算
(四)掌握企业转让上市公司限售股应纳税额的计算
十、特别纳税调整
(一)熟悉特别纳税调整的概念及税务处理
(二)熟悉关联申报管理
(三)掌握同期资料管理
(四)掌握预约定价安排管理
(五)熟悉成本分摊协议管理
(六)熟悉受控外国企业管理
(七)掌握资本弱化管理
(八)熟悉特别纳税调整监控管理
(九)掌握一般反避税管理
十一、征收管理
(一)熟悉纳税地点
(二)熟悉纳税期限
(三)掌握纳税申报
(四)掌握跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理
(五)熟悉合伙企业所得税的征收管理
(六)掌握境外注册中资控股企业所得税管理
(七)掌握企业政策性搬迁所得税管理办法
(八)熟悉居民企业报告境外投资和所得信息的管理(九)熟悉企业所得税年度纳税申报主要报表的填列方法
环球网校提供 免费预约短信提醒服务,考生预约后我们将以短信形式提醒您2022年税务师准考证打印时间和考试时间,请及时预约。
以上内容为2022年税务师企业所得税知识点考纲要求,请持续关注!为方便考生,我们提供更多2022年税务师考试模拟题、学习资料及历年真题、备考技巧等,详情点击下方按钮免费下载查看,>>>免费预约备考指导班>>>>免费预约直播课跟着老师学习税务师知识点!
最新资讯
- 2024年税务师考试考前十页纸,考前再看一眼!2024-11-01
- 2024年税务师考试思维导图:增值税2024-10-30
- 税务师18个税种思维导图,速来下载领取2024-10-29
- 2024年税务师考试《财务与会计》公式汇总(共182个)2024-10-29
- 2024年注册税务师《税法二》公式汇总,考前强化记忆2024-10-29
- 考前小抄:2024年税务师3科公式汇总及18个税种思维导图2024-10-29
- 2024年税务师《税法一》重要公式汇总(含对应教材页码)2024-10-29
- 2024年税务师考前几页纸,助力冲刺抢分2024-10-24
- 2024年税务师考前极简讲义5科汇总,攻克重点2024-10-18
- 2024年税务师《涉税服务实务》考前19个考点速记2024-10-18