2011年《审计理论与实务》冲刺多选习题(3)
11.以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有:$lesson$
A .不相容岗位相互分离
B .建立数据输入和审核制度
C .系统开发时编制系统说明书
D .限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E .定期或在重要操作前对数据进行备份
【答案】A C D E
【解析】选项B是属于应用控制的措施。
12.销售与收款循环内部控制包括:
A.批准赊销与销售相互独立
B.批准赊销与发货开票相互独立
C.收取货款与记录相互独立
D.批准坏账与收款、记账相互独立
E.编制和寄送对账与收款、记账业务相互独立
【答案】ABCDE
13.对采购与付款循环内部控制测试的程序包括:
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务
【答案】ABCE
【解析】核对明细表属于实质性测试的程序。
14.工薪业务循环内部控制中的职责分工主要包括:
A.工资管理、财会部门相互独立
B.考勤记录与审批相互独立
C.工资单的编制与审核相互独立
D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立
E.生产统计表的编制与审核相互独立
【答案】ABCDE
15.为审查被审计单位是否存在未入帐的长期负债业务,可选用( )进行测试。
A. 函证银行存款余额的同时函证银行借款业务
B. 分析财务费用,确定有无付款利息源自未入帐的长期负债
C. 向被审计单位索取债务声明书
D. 审查一年内到期的长期负债是否列示在流动负债项目下
E.验证财务费用
【答案】ABC
【解析】 DE不能查出未入帐的长期负债是否存在。
2011年审计师网络辅导招生简章 转自环球网校edu24ol.com
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