《审计理论与实务》收款循环审计历年真题(4)
更新时间:2011-08-30 09:14:46
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【2006年试题】
对两次发出肯定式询证函后仍未得到回复的某笔应收账款,审计人员应当:
A .将该笔应收账欲确认为坏帐
B .认定被审计单位虚构应收账款户名,捏造应收账款
C .查阅有关销货合同、发货单,验证应收账款的真实性
D .编制应收账款账龄分析表
【答案】C
【解析】对两次发出肯定式询证函后仍未得到回复的某笔应收账款,审计人员应当采取替代程序,查阅有关销货合同、发货单,验证应收账款的真实性。
【2006年试题】
在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:
A .财务主管 B .出纳人员
C .审计人员 D .销售人员
【答案】C
【解析】向债务单位的函证过程均由审计人员控制。
【2005年试题】
在审计应收账款时,控制询证过程的应当是:
A.会计主管 B.应收账款记账员
C.审计人员 D.信用调查人员
【答案】C
【解析】向债务单位的函证过程均由审计人员控制。
2011年审计师网络辅导招生简章 转自环球网校edu24ol.com
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