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2018审计师考试答疑:内部控制作用有几个

更新时间:2018-05-03 14:00:14 来源:环球网校 浏览35收藏7
摘要 环球网校编辑为考生发布“2018审计师考试答疑:内部控制作用有几个”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试问题答疑,希望大家认真学习,积极备考,请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

内部控制作用有五个:

(一)保护财产物资的完全完整和有效使用

(二)保证会计及其他信息资料的真实可靠

(三)促进工作效率的提高和经营目标的实现

(四)促进国家各项政策、法规的贯彻落实

(五)为通过内部控制测评方法控制审计风险、提高审计效率提供了必要的条件

分享到: 编辑:张佳佳

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