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2018年中级审计师《审计理论与实务》大纲内部控制及其测评

更新时间:2018-07-17 08:58:59 来源:环球网校 浏览39收藏3

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摘要 环球网校编辑为考生发布“2018年中级审计师《审计理论与实务》大纲内部控制及其测评”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试大纲,希望大家认真学习。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

第一部分 审计理论与方法

七、内部控制及其测评

【审计师资格考试要求】

(一)内部控制概述

1、掌握内部控制的含义、作用和局限性

2、掌握内部控制的种类

(二)内部控制要素

掌握内部控制的要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督

(三)内部控制测评

1、掌握调查了解内部控制和记录内部控制的方法

2、掌握内部控制测试的步骤和方法

3、熟悉对内部控制进行初步评价和再评价的内容

4、熟悉内部控制测试和实质性审查的关系

5、熟悉内部控制测评结果的利用

6、了解内部控制测评的作用

分享到: 编辑:张佳佳

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