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中级审计师《理论与实务》知识点:内部控制的五要素

更新时间:2021-08-20 13:18:56 来源:环球网校 浏览201收藏40

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摘要 2021年中级审计师正在备考中,环球网校小编分享“中级审计师《理论与实务》知识点:内部控制的五要素”内容,希望帮助考生更好的理解知识点,有需要的考生可以一起学习哦。
 
中级审计师《理论与实务》知识点
内部控制的五要素
 

内部控制五要素包括:

控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督等五个。

控制环境:对企业设置和实施内部控制有重大影响的因素的统称。

风险评估:指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。它包括风险识别和风险分析。

控制活动:业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制和独立检查

信息沟通系统构成:会计系统、信息系统和传导机制等

对控制的监督:是指被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。

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