2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督
更新时间:2016-10-24 16:03:26
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摘要 【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的新闻,为考生发布统计师考试的知识点,希望广大考生认真学习,预祝大家都能取得满意的成绩。2017年审计理论与实务重点梳理
【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督”的新闻,为考生发布统计师考试的知识点,希望广大考生认真学习,预祝大家都能取得满意的成绩。2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的具体内容如下:
对控制的监督
对控制的监督是指由被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。
对控制的监督分为:日常监督和专项监督。
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【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督”的新闻,为考生发布统计师考试的知识点,希望广大考生认真学习,预祝大家都能取得满意的成绩。2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督的具体内容见第一页:
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