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2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总

更新时间:2017-08-15 13:25:18 来源:环球网校 浏览1121收藏112
摘要   【摘要】环球网校编辑为考生发布2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点梳理第七

  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总”的新闻,为考生发布审计师考试的相关知识点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总的具体内容如下:

2017年审计理论与实务重点梳理第七章汇总
1 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制的含义
2 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制的分类
3 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制的局限性
4 2017年审计理论与实务重点梳理第七章控制环境
5 2017年审计理论与实务重点梳理第七章控制活动
6 2017年审计理论与实务重点梳理第七章信息与沟通
7 2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督
8 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用
9 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的步骤和方法
10 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评结果的利用
更新完毕
环球网校审计师考试频道整理

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  2017年审计师考试时间:10月22日

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7 2017年审计理论与实务重点梳理第七章对控制的监督
8 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的作用
9 2017年审计理论与实务重点梳理第七章内部控制测评的步骤和方法
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