2018年中级审计师《审计理论与实务》内部控制测评试题
更新时间:2018-03-31 08:40:01
来源:环球网校
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摘要 环球网校编辑为考生发布“2018年中级审计师《审计理论与实务》内部控制测评试题 "的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试模拟题,希望大家认真学习,做好复习工作,预祝各位都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:
下列属于销售与收款循环内部控制测评的有( )。
A、检查不相容职责的划分
B、抽查账龄分析表检查其计算是否正确
C、审查销售合同
D、检查银行存款余额调节表编制是否正确
E、观察对账单是否按期寄出
【正确答案】 ACE
【答案解析】 选项BD属于实质性程序,不属于内部控制测评。
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