2019年中级审计师《审计理论与实务》采购与付款循环审计单选习题
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1.下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。
A.请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B.订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C.请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D.付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
【答案】A
【解析】本题考查对采购与付款循环业务流程的理解,仓库负责填写请购单,采购部门签发订购单、签订订货合同,验收部门填制验收单,最后是应付凭单部门编制付款凭单。
2.审计人员抽查资产负债表日前后的购货记录,并与有关购货发票和验收单或入库单相核对,其目的是审查购入存货的()。
A.总体合理性
B.截止期正确性
C.所有权
D.分类正确性
【答案】B
3.采购与付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是()。
A请购单
B订购单
C验收单
D入库单
【答案】A
4.采购申请的提出与批准相互独立,该项控制程序是为了防止()。
A.采购的物资被偷盗
B.购入不必要的物资
C.采购的物资存在质量问题
D.将款项支付给错误的供应商
【答案】B
【解析】采购申请的提出与批准相互独立,这属于企业的内部控制环节,负责批准的一方承担着采购数量、质量、厂家等合理性、经济性的审批,对于不符合规定的采购申请予以拒绝,因此该项控制程序是为了防止购入不必要的物资,A项与题无关;C项应该是采购入库时质检部门负责、D项是采购后的工作。
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