2020年中级审计师《审计理论与实务》考前模拟题:业务类内部审计具体准则
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单选题
1.下列各项中,不属于业务类内部审计具体准则的是:
A、后续审计
B、信息系统审计
C、对舞弊行为进行检查与报告
D、内部控制审计
【正确答案】A
【答案解析】业务类准则包括内部控制审计、绩效审计、信息系统审计、对舞弊行为进行检查和报告、经济责任审计5个具体准则。后续审计属于作业类准则。
2.下列关于《国际内部审计专业实务框架》的表述,不正确的是:
A、该框架是由内部审计的使命、强制性指南和推荐性指南三部分构成
B、强制性指南包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和内部审计实务核心原则
C、推荐性指南包括执行指南和补充指南两部分
D、执行指南主要包括程序、流程、工具、技术、项目、步骤方法、范例等
【正确答案】D
【答案解析】执行指南主要阐述内部审计的工作方式、方法、需要考虑的因素,补充指南包括括程序、流程、工具、技术、项目、步骤方法、范例等。
3.下列内容中,属于国家审计人员和内部审计人员共有的职业道德的是:
A、严格依法
B、客观公正
C、勤勉尽责
D、维护职业声誉
【正确答案】B
【答案解析】国家审计人员的职业道德包括:恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密;内部审计人员的职业道德包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密。选项D属于社会审计人员的职业道德。
4.下列各项中,不属于存货监盘的工作的是:
A、参与制定盘点计划
B、盘点存货
C、抽查盘点记录
D、将盘点结果与材料明细账余额核对
【正确答案】B
【答案解析】盘点存货是被审计单位的工作,审计师负责监督盘点。
5.测试“重复记录”的有效方法是:
A、编制银行存款余额调节表
B、检查银行对账单
C、函证银行存款
D、编制银行转账一览表
【正确答案】D
【答案解析】银行转账一览表显示了年末前后一段时间内企业内部银行账户之间发生的转账业务,用于表明转账记录在正确的会计期间,检查企业是否存在高估年末银行存款余额的情况。
【该题针对“利润总额的形成”知识点进行考核】
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